Grupa Money.pl
PROMOWANE USŁUGI
Projektowanie i remontowanie biur, domów, mieszkań Projektowanie i remontowanie biur, domów, mieszkań Warszawa (mazowieckie) Szkolenia informatyczne oraz biznesowe Szkolenia informatyczne oraz biznesowe Rabat Warszawa (mazowieckie) SZKOLENIA I WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CERTYFIKATY SZKOLENIA I WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CERTYFIKATY Rabat Warszawa (mazowieckie) e-marketing, szkolenia, marketing internetowy E - marketing, szkolenia, marketing internetowy 399 zł / sztuka Warszawa (mazowieckie) MIEJSCE
NA TWOJĄ
USŁUGĘ
Dodaj swoje ogłoszenie
i wypromuj je!
od 10 zł / miesiąc
Zobacz wszystkie promowane usługi
Brak zdjęcia

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian nr 355466

Lokalizacja: Warszawa, Katwice, Poznań, , Wrocław, Gdańsk (woj. mazowieckie)

INFORMACJE
Cena
725,70 / sztuka
Kontakt
Anna Jadczak
MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k.
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa

Wyślij e-mail
tel: 22 208 28 26
tel: 22 208 28 28
Pokaż na mapie
Wyznacz trasę Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl
Godziny
pn-pt: 10:00-16:00
OPIS USŁUGI
Termin
       
2011.10.03 Katowice

2011.10.04 Poznań
   
2011.10.10 Warszawa
   
2011.10.17 Wrocław
   
2011.11.07 Gdańsk
   
2011.11.16 Warszawa
   
       
Prowadzący
       
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
   
       
   
Cel szkolenia
       
Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.

       
Program
   
1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) transakcje nieodpłatne jako WDT,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w WDT,
f) podstawa opodatkowania w WDT,
g) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
h) przemieszczenie towarów własnych a WDT,
i) magazyn konsygnacyjny.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
f) zaliczki w WNT,
g)podstawa opodatkowania w WNT,
h) magazyn konsygnacyjny.

4. Transakcje trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

6. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

7. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) sposoby rozliczania importu towarów.

8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
a) pojęcie importu i eksportu usługi, pojęcie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług
b) miejsce świadczenia usług – status nabywcy a miejsce opodatkowania, usługi związane z nieruchomościami, usługi związane z transportem, targi, wystawy, usługi cateringowe i restauracyjne, usługi niematerialne.
c) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
d) określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
e) podstawa opodatkowania,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.




Informacje organizacyjne
   
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast
(informacja dotycząca dokładnego miejsca zajęć zostanie wysłana Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 6 dni przed terminem szkolenia)

Informacje:
Norbert Saks, Anita Jańczak
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: Wyślij e-mail; Wyślij e-mail
INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
Wyślij zapytanie Pokaż na mapie Wyznacz trasę Zobacz opinie lub Wystaw opinię Obserwuj
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian - wyświetleń 88Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 5 na 5 (liczba ocen: 1)
Poprzednia usługa: KOPARKA KOŁOWA, USŁUGI, WYNAJĘCIE - KATOWICE   Następna usługa: Transport drogowy i czas pracy kierowców
Monetized by Business Ad Network